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    部门预算编制说明怎么写范文 预算编制说明包括哪些内容

    时间:2024-11-22 18:27:34  编辑:大秦号  来源:互联网  浏览:193次   【】【】【网站投稿

    2024年部门预算编制说明

    目 录

    第一部分 2024年部门预算说明

    一、部门基本概况

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出

    五、政府性基金预算支出

    六、其他重要事项的情况说明

    七、名词解释

    第二部分 2024年部门预算表

    1、部门收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出表

    6、一般公共预算基本支出表

    7、一般公共预算“三公”经费支出表

    8、政府性基金预算支出表

    9、项目支出绩效目标表

    10、部门整体支出绩效目标表

    注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

    第一部分 部门预算说明

    一、部门基本概况

    (一)职能职责。

    1、加快金洲新城建设开发,促进区域经济社会发展。负责金洲新城建设开发的组织、协调、统筹、管理、实施区域规划、招商引资、土地开发、基础设施和项目工程建设等。

    2、宣传贯彻执行国家关于森林公园保护、建设、管理的法律、法规和方针政策,结合香山国家森林公园的实际情况,制订实施细则和管理办法,并组织实施。

    3、负责对香山国家森林公园内的资源(包括人文资源和自然资源)依法进行保护,并推进招商引资工作。

    4、负责组织香山国家森林公园总体规划、详细规划及专项规划的编制、审批呈报和组织实施;负责组织香山国家森林公园分期保护建设计划的编制;负责香山国家森林公园环境综合治理。

    5、负责对香山国家森林公园内各景区建设的选址、方案设计进行初审;审查、监督香山国家森林公园范围内的有关工程建设项目。

    6、负责香山国家森林公园的合理开发和利用,以及基础设施和其他公共设施的保护管理,改善游览服务条件;统一对香山国家森林公园内观赏、游览、旅游等服务经营活动进行准入审核和管理。

    7、负责香山国家森林公园内山林、植被、绿化、物种资源保护与管理和森林病虫害防治、森林防火及防止水土流失等工作;负责审查公园内的林木更新抚育采伐方案。

    8、贯彻执行国家、省、长沙市关于湿地公园管理的方针政策和法律法规;协助市林业局组织编制金洲湖国家湿地公园总体规划和管理计划,经批准后配合实施。

    9、负责金洲湖国家湿地公园湿地保护的事务性工作。承担湿地资源调查、监测和评估工作;承担湿地公园内有关建设项目审查的技术性工作;配合市林业局、相关职能部门及所涉园区、乡镇(街道)做好湿地公园水源水质保护、环境卫生、绿化养护等工作。

    10、配合做好金洲湖国家湿地公园湿地保护的执法工作。

    11、负责金洲湖湿地保护宣传教育工作。

    (二)机构设置。

    宁乡市金洲新城事务中心为正科级全额拨款事业单位,现有综合管理部、资源保护部、项目服务部、财务审计部、招商合作部、社会事务部、国土规划部七个内设部室,目前在编人数为23人。

    二、部门预算单位构成

    宁乡市金洲新城事务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算677.2万元,其中,一般公共预算拨款677.2万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少68.51万元,下降9.2%(主要是单位人员异动,减少了人员经费和公用经费。

    (二)支出预算:2024年本部门支出预算677.2万元,其中,一般公共服务支出430.53万元,社会保障和就业支出53.49万元,卫生健康支出18.1万元,节能环保支出115万元,农林水支出34万元,住房保障支出26.07万元。支出较去年减少68.51万元,下降9.2%(主要是单位人员异动,减少了人员经费和公用经费。

    四、一般公共预算拨款支出

    2024年本单位一般公共预算拨款支出预算677.2万元,其中,一般公共服务支出430.53万元,占63.5 %;社会保障和就业支出53.49万元,占7.89 %;卫生健康支出18.1万元,占2.67 %;节能环保支出115万元,占16.98 %;农林水支出34万元,占5.02 %;住房保障支出26.07万元占3.85 %。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数515.2万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出458.28万元,其中基本工资104.21万元、津贴补贴8.1万元、奖金153.71万元、伙食补助费6.34万元、绩效工资64.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.77万元、职工基本医疗保险缴费14.72万元、公务员医疗补助缴费3.38万元、其他社会保障缴费9.72万元、住房公积金26.07万元、其他工资福利支出23.5万元。对个人和家庭的补助0.06万元,其中奖励金0.06万元。商品和服务支出56.86万元,其中办公费9万元、印刷费3万元、咨询费2万元、水费0.27万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修(护)费2万元、会议费2万元、培训费0.7万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、工会经费6.53万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用15.36万元、其他商品和服务支出5万元。

    (二)项目支出:2024年本单位项目支出预算162万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:香山森林公园防火应急巡护、日常维护保洁、病虫害防治、物业管理等115万元,金洲湖湿地公园日常管护、环境卫生保洁等34万元,保障单位机关日常工作正常运转等13万元。

    五、政府性基金预算支出

    2024年本单位无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费:宁乡市金洲新城事务中心为非行政单位和非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。

    (二)“三公”经费预算:2024年本单位机“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 4 万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3万元,下降38%,主要是根据党政机关厉行节约反对浪费的相关条例,建设节约型机关,公务活动从简。

    (三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算2万元,拟召开金洲新城建设指挥部各项工作会议等,人数400人,内容为金洲新城建设各项前期工作;培训费预算0.7万元,拟开展4培训,人数100人,内容为安全生产培训费用;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

    (四)政府采购情况:2024年本单位政府采购预算总额162万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算162万元。

    (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

    (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为677.2万元,其中,基本支出515.2万元,项目支出162万元,具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    第二部分 2024年部门预算表

    (具体见附件)

    相关附件下载:2024年部门预算公开表.xlsx

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